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    2022-04-19 16:06:05

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內(nèi)容摘要:稅務(wù)局通知!銀行手續(xù)費7月29日起沒有發(fā)票就不入賬了!現(xiàn)在轉(zhuǎn)到所有帳戶!做金融的有這樣的經(jīng)歷:去銀行辦理業(yè)務(wù),銀行收取的手續(xù)費、生產(chǎn)費等費用,只提供帶有印章的報表,會計也...

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稅務(wù)局通知!銀行手續(xù)費7月29日起沒有發(fā)票就不入賬了!現(xiàn)在轉(zhuǎn)到所有帳戶!

做金融的有這樣的經(jīng)歷:去銀行辦理業(yè)務(wù),銀行收取的手續(xù)費、生產(chǎn)費等費用,只提供帶有印章的報表,會計也只按這些報表入賬。

那么,發(fā)票可以作為入賬依據(jù),稅前扣除嗎?

1

稅務(wù)局清楚,銀行手續(xù)費按發(fā)票稅前扣除

自20項營業(yè)稅被增值稅取代以來,銀行手續(xù)費發(fā)票一直受到重視。這幾年,賈好順發(fā)現(xiàn)有些人還是不知道,也從來不想要發(fā)票。

廈門市稅務(wù)局回應(yīng)銀行手續(xù)費和利息開具發(fā)票問題:

內(nèi)容的回復(fù):

根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于修改《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的決定》(中華人民共和國國務(wù)院令第587號):“第十九條單位和個人銷售商品,提供服務(wù)和從事其他經(jīng)營活動向外部經(jīng)營活動收取貨款的,由付款人向付款人開具發(fā)票;特殊情況下,由付款人向收款人開具發(fā)票”。

根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于修改《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第587號)第二十條規(guī)定:“《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》第二十條,一切從事生產(chǎn)、經(jīng)營活動的單位和個人,在購買貨物、接受服務(wù)或者從事其他經(jīng)營活動時,應(yīng)當(dāng)向收款人取得發(fā)票付款。在取得發(fā)票時,不允許要求更改產(chǎn)品名稱和金額?!?/p>

以上的回答可以簡單地總結(jié)為一句話:

銀行應(yīng)該開門,單位應(yīng)該開門。

其實不難理解,銀行也是企業(yè),銀行提供的服務(wù)也是增值稅應(yīng)稅服務(wù),所以當(dāng)然要開具增值稅專用發(fā)票;企業(yè)作為服務(wù)的買方,也必須對發(fā)票進(jìn)行稅前扣除。

會計朋友有疑問,入賬為什么要取票?收據(jù)不能做賬嗎?

銀行報關(guān)單和收據(jù)沒有什么區(qū)別,我們買東西知道收據(jù)不能像稅前、銀行手續(xù)扣除證明費用收據(jù)是一樣的!

沒有發(fā)票,只按返單入賬,計算清楚繳費時需要增加!如果沒有按規(guī)定的賬單去和稅單前提出,可以支付罰款和滯納金!

而對于這種沒有收到發(fā)票的情況就應(yīng)當(dāng)收到發(fā)票,后果當(dāng)然要由企業(yè)自己埋單!不相信看到以下情況!

2

未開具發(fā)票的銀行費用

罰款+滯納金

行政處罰決定號:《通知稅務(wù)稽查2號處罰第6號》[2020]

公司名稱:內(nèi)蒙古XXX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

處罰種類:很好

懲罰的原因:你公司上市財務(wù)成本,中國共產(chǎn)黨信用卡費用是20元,http://m.nent.com.cn/驗證這樣的財務(wù)費用發(fā)票不是根據(jù)有關(guān)規(guī)定,只有信用卡收據(jù)發(fā)票入賬,代替使用其他憑據(jù),按《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》第三十五條規(guī)定:“違反本辦法規(guī)定,有下列情形之一的,由稅務(wù)機(jī)關(guān)責(zé)令改正,可以處一萬元以下的罰款,沒收違法所得:使用其他憑證代替發(fā)票?!豆s》的規(guī)定。

處罰依據(jù):《中華人民共和國稅收征管法》第三十五條、第五十一條

處罰結(jié)果:該公司因使用其他憑證而不開具發(fā)票將被罰款1000元。

該企業(yè)支付信用卡收據(jù)上列出的銀行費用1萬元http://m.nent.com.cn/,而未取得發(fā)票,稅務(wù)機(jī)關(guān)對其行為以1000元為限,并每日收取5萬元以上的滯納金!

3.

這些問題在手續(xù)費方面應(yīng)該明確

1. 支付寶的現(xiàn)金手續(xù)費需要調(diào)出嗎?

需要! !

隨著支付寶的普及,很多企業(yè)也開通了和支付寶收款功能,但是很多人都不知道,而支付寶收款和提款手續(xù)費也需要取得發(fā)票!

首先,根據(jù)附件《財政部關(guān)于全面推進(jìn)營改增試點工作的通知》稅(2016)36號)關(guān)于“金融服務(wù)”的相關(guān)規(guī)定:

“金融服務(wù)是指金融、保險業(yè)務(wù)活動。包括貸款服務(wù)、直接收費金融服務(wù)、保險服務(wù)和金融商品轉(zhuǎn)賬。

直接收費金融服務(wù),是指為貨幣資本融資和其他金融服務(wù)提供服務(wù)并收取費用的經(jīng)營活動。

根據(jù)上述規(guī)定,通過支付寶提現(xiàn)及收取的手續(xù)費屬于增值稅直接金融服務(wù),屬于增值稅征收范圍。手續(xù)費應(yīng)向付款人開具相應(yīng)發(fā)票。而且付款人只能根據(jù)合規(guī)發(fā)票在稅前扣除!

2. 銀行貸款利息需要開發(fā)票嗎?

需要! !

貸款業(yè)務(wù)是增值稅金融服務(wù)項目之一。作為稅前扣除的證明,貸款利息也需要在稅前用發(fā)票扣除。

3.銀行開戶費用可以從進(jìn)項稅中扣除嗎?

普通納稅人取得專用發(fā)票,可以扣除進(jìn)項稅額。

根據(jù)財稅[2016]36號附錄1金融業(yè)務(wù)說明,銀行費用屬于直接收費金融業(yè)務(wù),普通納稅人在開立銀行賬戶時繳納的費用,可按規(guī)定取得增值稅專用發(fā)票,從進(jìn)項稅中扣除。

4. 銀行貸款利息和貸款服務(wù)費是否可以從進(jìn)項稅中扣除?

不可能!

財稅[2016]36號規(guī)定,以下四類服務(wù)不得抵扣進(jìn)項稅:

1)四項服務(wù)的具體范圍:

貸款服務(wù)

B餐飲服務(wù)

C居民日常服務(wù)

D娛樂服務(wù)

2)貸款服務(wù)的相關(guān)規(guī)定:

貸款服務(wù)的進(jìn)項稅,即利息費用,是不可扣除的。

B接受貸款服務(wù)的納稅人向貸款人支付與貸款直接相關(guān)的融資咨詢費、手續(xù)費、咨詢費等費用的進(jìn)項稅,不得在輸出金額中扣除。

5. 如果銀行不開發(fā)票怎么辦?

根據(jù)《發(fā)票管理辦法》第十九條規(guī)定:

單位和個人銷售商品、提供服務(wù)或者從事其他經(jīng)營活動,向外部經(jīng)營活動募集資金的,付款人應(yīng)當(dāng)向付款人支付發(fā)票;特殊情況下,由付款人向收款人開具發(fā)票。

任何單位和個人都可以舉報違反發(fā)票管理規(guī)定的行為!稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)為檢舉人保守秘密,并給予適當(dāng)獎勵。

據(jù)了解,目前銀行不開具發(fā)票的主要原因是嫌麻煩!

大多數(shù)銀行分支機(jī)構(gòu)不能直接發(fā)行發(fā)票,他們需要收集部門問題發(fā)票,費用是零星的,之前和銀行沒有問題發(fā)票與增值稅取代營業(yè)稅,所以很多時候我們會覺得它不是光滑的要求發(fā)票。

6. 利息收入需要開發(fā)票給銀行嗎?

不需要的東西。

小心的朋友會問:我付銀行利息,銀行需要給我開票,那么我從銀行拿到利息,我要不要給銀行開票啊,也不要,是否開票要看是不是增值稅的應(yīng)稅項目~

根據(jù)財稅2036號附件2的規(guī)定,存款利息屬于非應(yīng)稅收入,所以發(fā)票是不可能的!

4

在這20個案例中,不需要發(fā)票進(jìn)入賬戶

發(fā)票是用于進(jìn)入的遵從性憑據(jù),但它們不是唯一的遵從性憑據(jù)。在某些情況下,企業(yè)有合理理由不能取得發(fā)票的,也可以使用符合要求的其他憑證作為稅前扣除的依據(jù)。

好順佳整理了20個不需要發(fā)票就可以入賬的案例,供您參考:

1. 個人支出500元以下:領(lǐng)取收據(jù),注明收款人姓名、個人姓名及身份證號、支出項目、支出金額等相關(guān)信息,可作為稅前扣除憑證。

2、工資薪金費用:根據(jù)企業(yè)內(nèi)部自制憑證進(jìn)行所得稅抵扣,如工資、工資等費用匯總表。

3、企業(yè)繳納的各類社會保險費:稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《社會保險費專用憑證》或《社會保險費專用繳納憑證》為稅前扣除的證明。

4. 企業(yè)繳納的住房公積金:征收單位出具的專項票據(jù)為稅前扣除憑證。

5. 差旅津貼的支付:根據(jù)差旅費用報銷單,與企業(yè)經(jīng)營活動相關(guān)的合理差旅費用應(yīng)提供真實合法的證明(包括出差人員的姓名和地點)。時間、任務(wù)、付款憑證等)可稅前扣除,企業(yè)差旅費補貼標(biāo)準(zhǔn)可按企業(yè)財務(wù)部門制定的標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)董事會確定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

6. 支付員工餐費:根據(jù)發(fā)放時間表、付款憑證及相應(yīng)的簽字收據(jù)稅前扣除。

7. 對境外單位或個人的支付:合同、外匯支付憑證、單位或個人簽署的收款憑證等。提供境外公證處出具的確認(rèn)證明,并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。

8. 解除勞動合同(辭退)補償金、拆遷補償金等非應(yīng)稅項目費用及其他不屬于增值稅征收范圍的費用:有收賬單位蓋章或收賬個人簽字的收據(jù)、收據(jù)或簽字單。3 .隨附合同(如搬遷、搬遷補償合同)及其他憑證及受款單位或個人的證明或身份證明復(fù)印件。

9. 企業(yè)撥給工會的資金,憑稅務(wù)機(jī)關(guān)或者工會組織出具的《納稅一般證明》或者《納稅申報表》稅前扣除。

10. 企業(yè)支付的殘疾人保障金:由稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《一般完稅證明》或《地方收費和專項資金繳款書》作為稅前扣除證明。

11、福利金、養(yǎng)老金、救濟(jì)金發(fā)放:向福利金、困難補助發(fā)放進(jìn)度表、給付證明等福利支出憑證,可作為依據(jù)稅法標(biāo)準(zhǔn)稅前扣除的證明。

12. 企業(yè)繳納的協(xié)會會費:社會團(tuán)體會費賬單是指依法成立的社會團(tuán)體向會員收取會費時出具的憑證。由組織應(yīng)使用出具的全國社會組織會費統(tǒng)一收據(jù),作為稅前扣除證明。

13. 現(xiàn)金折扣支付:根據(jù)雙方蓋章的有效合同,按實際情況計算的折扣金額明細(xì),銀行付款憑證、付款收據(jù)等證明業(yè)務(wù)真實發(fā)生的法律證據(jù),進(jìn)行扣稅。

14. 成本費用、折舊攤銷等,應(yīng)根據(jù)企業(yè)內(nèi)部自制的材料成本核算表、制造費用收付表、產(chǎn)品成本計算表、資產(chǎn)折舊攤銷表等憑證稅前扣除。

15、企業(yè)繳納的稅款可以稅前扣除各類稅費除(不含增值稅和企業(yè)所得稅抵扣):由稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的完稅證明應(yīng)使用作為稅前抵扣憑證,不僅銀行支付憑證作為抵扣依據(jù)。

16. 企業(yè)繳納的土地出讓金:應(yīng)在稅前扣除土地管理部門出具的財務(wù)票據(jù)。

17. 企業(yè)繳納的政府性基金和行政事業(yè)性收費:由財政或稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《地方收費和專項基金繳納證明》為稅前扣除證明。

18、企業(yè)通過社區(qū)公益組織或縣級以上人民政府及其所屬部門,以公益為目的的捐贈費用:在各部門印制并加蓋單位公章的用于公益捐贈的捐贈票據(jù)或加蓋單位公章的用于捐贈的非稅收入的一般支付收據(jù),用于稅前扣除憑證。

19. 企業(yè)因法院判決、調(diào)解、仲裁發(fā)生的費用,應(yīng)當(dāng)通過法院判決、裁定、調(diào)解書、人民法院可以執(zhí)行的仲裁裁定、經(jīng)公證的債權(quán)文件、付款文件等方式稅前扣除。

20.企業(yè)支付的違約金、賠償金、罰款,應(yīng)當(dāng)在法院判決或調(diào)解書、仲裁裁決、雙方簽訂的提供應(yīng)稅貨物或服務(wù)的協(xié)議、雙方簽訂的賠償協(xié)議中稅前扣除。

結(jié)束

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